財鑫集團下屬子公司主要負責人經(jīng)濟責任審計進點工作會議召開
6月9日上午,財鑫集團內(nèi)審法務部召開經(jīng)濟責任審計進點工作會議,對下屬子公司常德財科融資擔保有限公司(以下簡稱財科擔保公司)董事長李敏同志任期經(jīng)濟責任審計工作進行安排部署,內(nèi)審法務部負責人、財科擔保公司經(jīng)營班子和部分員工以及審計組參加會議。
會上,審計組組長李金華宣讀《審計實施方案》,強調(diào)此次審計的目的是發(fā)現(xiàn)問題、補齊短板、完善制度、規(guī)范經(jīng)營管理、為領導提供決策依據(jù),大家要正確認識內(nèi)部審計的性質和目的。同時,要求審計工作人員要嚴守四嚴禁工作要求和八不準工作紀律,認真扎實做好本次審計工作,并接受被審計單位的監(jiān)督。
李敏同志代表財科擔保公司就審計工作進行了表態(tài)發(fā)言。一是要以嚴肅認真的態(tài)度,高度重視此次經(jīng)濟責任審計。二是要以優(yōu)質高效的態(tài)度,配合審計組的工作。三是要端正思想、統(tǒng)一認識,做好整改工作。
審計組在會上向所有參會的業(yè)務經(jīng)理和業(yè)務經(jīng)理助理分發(fā)了對李敏同志任職期間履職盡責情況及此次審計的有關事項調(diào)查問卷,全面摸底財科經(jīng)營管理情況,持續(xù)推進后續(xù)審計工作。
財鑫集團內(nèi)審法務部將以本次內(nèi)部審計進點會議為起點,踐行研究型審計方式,大膽創(chuàng)新,通過將研究型審計理念貫穿于審計隊伍建設、審計項目管理、審計監(jiān)督整改等各項審計工作始終,通過研究被審計單位特點、量身定制審計方案、審計發(fā)現(xiàn)問題、多部門集體研討整改方案和審計整改動態(tài)追蹤方式,找出被審計單位的管理痛點和堵點,提升被審計單位精細化管理水平,真正把審計工作成果轉化為財鑫集團工作高質量發(fā)展的強大動力。
(信息來源:集團內(nèi)審法務部)
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